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2025年度光泽县网络舆情信息中心部门预算
2025-01-23 10:10 来源:光泽县宣传部 访问量:
   

 

 2025年度光泽县网络舆情信息中心部门预算

2025年度

光泽县网络舆情信息中心部门预算

 

 


目录

 

第一部分  1

部门概况  1

一、部门主要职责  2

二、部门预算单位构成  3

三、部门主要工作任务  3

第二部分7

2025年度部门预算表  7

一、收支预算总表 8

二、收入预算总表  9

三、支出预算总表 10

四、财政拨款收支预算总表  11

五、一般公共预算拨款支出预算表  12

六、政府性基金预算拨款支出预算表  13

七、国有资本经营预算拨款支出预算表  14

八、一般公共预算支出经济分类情况表  15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  19

十一、部门专项资金管理清单目录  20

第三部分 22

2025年度部门预算情况说明  22

一、预算收支总体情况  23

二、一般公共预算拨款支出情况23

三、政府性基金预算拨款支出情况  24

四、国有资本经营预算拨款支出情况 24

五、一般公共预算拨款基本支出情况24

六、一般公共预算“三公”经费支出情况  25

七、预算绩效目标情况  25

八、其他重要事项说明 29

第四部分 31

名词解释 2025年度光泽县网络舆情信息中心部门预算 31

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

部门概况

 


部门主要职责

光泽县网络舆情信息中心部门的主要职责是:光泽县网络舆情信息中心承担网络舆情信息动态监测,协助做好网络舆情信息化重大突发事件处理与应急有关具体事务性工作,完成县委宣传部安排的其他事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,光泽县网络舆情信息中心部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位其中:列入2025部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

(一)

光泽县网络舆情信息中心

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025年,光泽县网络舆情信息中心部门主要任务是:光泽县网络舆情信息中心坚持以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指引,深入贯彻落实党的二十届三中全会精神,紧密结合省委“三争”行动,落实市委“五增”目标,切实肩负起五大使命任务,扎实有力推动全县网信事业高质量发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)高举思想之旗,筑牢宣传主阵地

(二)洞察舆情之变,把握舆论主导权

(三)绷紧安全之弦,织密网络防护网


 

 

 

 

 

第二部分 

2025年度部门预算表

 


2025年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

71.26

一、一般公共服务支出

59.86

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

5.20

九、其他收入

 

九、卫生健康支出

2.33

十、上年结转结余

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.87

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

收入合计

71.26

支出合计

71.26


2025年度收入预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

上年结转结余

合计

71.26

71.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

59.86

59.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

59.86

59.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

59.86

59.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.20

5.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

5.15

5.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.15

5.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.33

2.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.33

2.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.33

2.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.87

3.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.87

3.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.87

3.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

71.26

54.26

17.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

59.86

42.86

17.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

59.86

42.86

17.00

 

 

 

2013601

行政运行

59.86

42.86

17.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.20

5.20

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

5.15

5.15

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.15

5.15

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.33

2.33

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.33

2.33

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.33

2.33

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.87

3.87

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.87

3.87

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.87

3.87

 

 

 

 


2025年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

71.26

一、一般公共服务支出

59.86

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

5.20

 

 

九、卫生健康支出

2.33

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.87

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

收入合计

71.26

支出合计

71.26



2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

其中:

基本支出

项目支出

合计

71.26

54.26

17.00

201

一般公共服务支出

59.86

42.86

17.00

20136

其他共产党事务支出

59.86

42.86

17.00

2013601

行政运行

59.86

42.86

17.00

208

社会保障和就业支出

5.20

5.20

 

20805

行政事业单位养老支出

5.15

5.15

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.15

5.15

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

 

210

卫生健康支出

2.33

2.33

 

21011

行政事业单位医疗

2.33

2.33

 

2101101

行政单位医疗

2.33

2.33

 

221

住房保障支出

3.87

3.87

 

22102

住房改革支出

3.87

3.87

 

2210201

住房公积金

3.87

3.87

 

 


2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

其中:

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

备注:本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

其中:

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

备注:本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

71.26

301

工资福利支出

50.21

302

商品和服务支出

19.47

303

对个人和家庭的补助

1.59

307

债务利息及费用支出

309

资本性支出(基本建设)

310

资本性支出

311

对企业补助(基本建设)

312

对企业补助

313

对社会保障基金补助

399

其他支出

 



2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

 

54.26

301

工资福利支出

50.21

30101

基本工资

14.53

30102

津贴补贴

10.08

30103

奖金

5.86

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

7.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.15

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2.33

30111

公务员医疗补助缴费

 

30112

其他社会保障缴费

0.73

30113

住房公积金

3.87

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

2.47

30201

办公费

2.19

30202

印刷费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

0.28

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

1.59

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30311

代缴社会保险费

 

30399

其他对个人和家庭的补助

1.59

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入(基本建设)

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31206

其他资本性补助

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

31304

对机关事业单位职业年金的补助

 

399

其他支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39909

经常性赠与

 

39910

资本性赠与

 

39999

其他支出

 



2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

0.50

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

0.50

3、公务用车购置及运行费

0.00

其中:(1)公务用车购置费

0.00

2)公务用车运行费

0.00


十一、部门专项资金管理清单目录

2025年度部门专项资金管理清单目录

单位:万元  

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

 

 

 

 

 

 

17.00

17.00

0.00

0.00

 

网络舆情信息中心

网舆工作经费

承担网络舆情信息动态监测,协助宣传部网信办做好网络舆情信息化重大突发事件处理与应急有关具体事务性工作,完成县委宣传部安排的其他事务性工作。

1.00

承担网络舆情信息动态监测,协助宣传部网信办做好网络舆情信息化重大突发事件处理与应急有关具体事务性工作,完成县委宣传部安排的其他事务性工作。

承担网络舆情信息动态监测,协助宣传部网信办做好网络舆情信息化重大突发事件处理与应急有关具体事务性工作,完成县委宣传部安排的其他事务性工作。

 

10.00

10.00

 

 

项目法

网络舆情信息中心

业务费

按照政府及网络舆情信息中心办公需求按实安排的工作经费,保证单位日常工作。进一步提高工作质量和工作效率。

1.00

按照政府及网络舆情信息中心办公需求按实安排的工作经费,保证单位日常工作。进一步提高工作质量和工作效率。

按照政府及网络舆情信息中心办公需求按实安排的工作经费,保证单位日常工作。进一步提高工作质量和工作效率。

 

1.00

1.00

 

 

项目法

网络舆情信息中心

市县一体化网络舆情信息服务

市县一体化网络舆情信息服务对全县网络舆情应急处理工作起到支撑作用

1.00

通过购买该监测服务对全县网络舆情应急处理工作起到支撑作用

市县一体化网络舆情信息服务对全县网络舆情应急处理工作起到支撑作用

 

6.00

6.00

 

 

项目法


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

2025年度部门预算情况说明

 


 

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025,光泽县网络舆情信息中心部门收入预算为71.26万元,比上年增加16.58万元,主要原因是本年度新调入工作人员一名,增加预算收入其中:一般公共预算拨款收入71.26万元。

相应安排支出预算71.26万元,比上年增加16.58万元,主要原因是本年度新增在职人员一名,增加预算支出其中:基本支出54.26万元、项目支出17.00万元。

2025年度一般公共预算拨款支出71.26万元,比上年增加16.58万元,增长30.32%主要原因是本年度新增在职人员一名,增加预算支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了非必要的办公开支,同时合理保障了网络舆情信息等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)

(一)2013601-行政运行59.86万元。主要用于在职人员的基本工资,津贴补贴等支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.15万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(三)2089999-其他社会保障和就业支出0.05万元。主要用于在职人员工伤及其他社会保障支出。

(四)2101101-行政单位医疗2.33万元。主要用于在职人员医疗保险费支出。

(五)2210201-住房公积金3.87万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2025年度一般公共预算拨款基本支出54.26万元,其中:

(一)人员经费51.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(一)因公出国(境)经费

2025年预算安排0.00万元,与上年持平。

(二)公务接待费

2025年预算安排0.50万元,与上年持平,主要是保障网络舆情信息工作交流接待支出需要。

(三)公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2025,光泽县网络舆情信息中心部门按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表


市县一体化网络舆情信息服务项目绩效目标表

项目名称

市县一体化网络舆情信息服务

主管部门

网络舆情信息中心

实施单位

光泽县网络舆情信息中心

专项资金情况(万元)

资金总额

6.00

财政拨款

6.00

其他资金

0.00

年度目标

市县一体化网络舆情信息服务对全县网络舆情应急处理工作起到支撑作用

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

生态环境成本指标

负面信息监控率

≥100%

社会成本指标

负面舆情处置率

≥100%

经济成本指标

专项经费情况

≥100%

产出指标

数量指标

互联网信息采集量

≥100%

质量指标

不良网站举报受理查询效率

≥100%

时效指标

负面舆情信息发现时效

≥100%

效益指标

经济效益指标

降低管理成本

≥100%

社会效益指标

负面舆情处置率

≥100%

生态效益指标

负面信息监控率

≥100%

满意度指标

服务对象满意度指标

网信安全信息满意度

≥100%

备注

 


网舆工作经费项目绩效目标表

项目名称

网舆工作经费

主管部门

网络舆情信息中心

实施单位

光泽县网络舆情信息中心

专项资金情况(万元)

资金总额

10.00

财政拨款

10.00

其他资金

0.00

年度目标

承担网络舆情信息动态监测,协助宣传部网信办做好网络舆情信息化重大突发事件处理与应急有关具体事务性工作,完成县委宣传部安排的其他事务性工作。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

生态环境成本指标

网上负面信息监控率%

≥100%

社会成本指标

负面舆情处率

≥100%

经济成本指标

反映网信工作经费情况

≥100%

产出指标

数量指标

网站基础录入数量

≥100%

质量指标

不良网站举报受理查询效率

≥100%

时效指标

应急舆情负面信息发现时效

≥100%

效益指标

经济效益指标

负面舆情处置率

≥100%

社会效益指标

负面信息监控率

≥100%

生态效益指标

负面信息监控率

≥100%

满意度指标

服务对象满意度指标

网络安全信息单位满意度%。

≥100%

备注

 


业务费项目绩效目标表

项目名称

业务费

主管部门

网络舆情信息中心

实施单位

光泽县网络舆情信息中心

专项资金情况(万元)

资金总额

1.00

财政拨款

1.00

其他资金

0.00

年度目标

按照政府及网络舆情信息中心办公需求按实安排的工作经费,保证单位日常工作。进一步提高工作质量和工作效率。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

生态环境成本指标

网上负面信息监控率%

≥100%

社会成本指标

光泽县负面舆情处率

≥100%

经济成本指标

反映项目经费专项经费情况

≥100%

产出指标

数量指标

互联网信息数据采集量

≥100%

质量指标

光泽县不良网站举报受理查询效率

≥100%

时效指标

光泽县应急舆情负面信息发现时效

≥100%

效益指标

经济效益指标

降低管理成本

≥100%

社会效益指标

光泽县负面舆情处置率

≥100%

生态效益指标

光泽县负面信息监控率

≥100%

满意度指标

服务对象满意度指标

光泽县网络安全信息单位满意度%。

≥100%

备注

 

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。


 

 

(一)机关运行经费

2025年,光泽县网络舆情信息中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2.47万元,比上年增加0.01万元,增长0.41%,主要原因是新增在职人员一名,增加支出。

(二)政府采购情况

2025光泽县网络舆情信息中心部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

注:本部门2025年度没有政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至202412月31日,光泽县网络舆情信息中心部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0执法执勤用车0特种专业技术用车0、离退休干部用车0其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2025部门预算安排购置车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。



 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发的支出。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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